Pregunta más frecuente

¿Como realizar pago masivo de detracciones?
Últimas actualizaciones hace 11 días

Requisitos para realizar pago masivo de detracciones Antes de generar el pago masivo de detracciones, tenga en cuenta los siguientes requisitos:

Requisto:

  1. Cuenta del Banco de la Nación registrada. En Mantenimiento → Cuentas Corrientes/Cuentas Bancarias.
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Requisito:

2.Desde el ingreso de documentos se determine el tipo de detracción.

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Ahora para realizar el pago masivo:

1.Ingrese a Procesos →Cancelación masiva de documentos → Cancelación de detracciones

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2. Selección de banco y carga de pendientes

  • El sistema lo llevará a la siguiente pantalla.
  • Elija el banco desde el cual se realizará el pago.
  • Haga clic en Cargar pendientes.
  • Marque todos los documentos con un check para incluirlos en el pago masivo.

Nota: En la marca 1 no tiene asignada una cuenta, por ello el mensaje emergente.Para ello debe cumplirse el  Requisito 1: todos los proveedores deben tener registrada una cuenta.


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3. Confirmación de pago de detracciones

  • Después de presionar el botón Pagar Detracciones, el sistema mostrará la siguiente pantalla.
  • Haga clic en Aceptar para confirmar la operación y continuar con el proceso de generación del pago masivo.
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4. Generación de planilla de detracciones

  • Después de presionar Aceptar en la pantalla anterior, el sistema mostrará un mensaje con el número generado de la planilla, confirme.
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5.Inmediatamente se mostrará el mensaje con el pago de las detracciones realizadas, y generándose el asiento contable. Para visualizar el asiento generado en Procesos → Movimientos caja y bancos /AbrirxAsiento.

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6. Envío de detracciones a SUNAT

  • Ingrese al menú Procesos → Cancelación masiva de documentos → Envío detracciones.
  • El sistema mostrará la siguiente pantalla.
  • Busque la planilla generada previamente y presione en Abrir.
  • Se cargarán automáticamente todos los pagos realizados de la detracción.
  • Genere el archivo de texto correspondiente para levantarlo en SUNAT en línea
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Aqui se generó el archivo, guárdelo en la ruta que usualmente utiliza

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Archivo TXT generado.

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8. Recepción del archivo de SUNAT

  • Una vez que SUNAT devuelve el archivo .TXT procesado, el sistema ofrece una opción para levantar la recepción de dicho archivo. Procesos → Cancelación masiva de documentos → Recepción de Detracciones →Segun archivo de respuesta sunat(solo compras)
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Elija la carpeta donde guardó, después de ello levante el archivo.
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